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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000195
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
663
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.237
IVA
₲ 114.545

Retención DNCP
₲ 4.490
Retención IVA
₲ 34.364
Retención Renta
₲ 22.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88301
Monto Contrato
₲ 98.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.549.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257981
Nombre de la Licitación
LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips