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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
IVA
₲ 8.181.818

Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88292
Monto Contrato
₲ 922.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.297.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257981
Nombre de la Licitación
LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips