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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005073
Monto de la Factura
₲ 199.500.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.720.873
IVA
₲ 18.136.364

Retención DNCP
₲ 710.945
Retención IVA
₲ 5.440.909
Retención Renta
₲ 3.627.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
1321-2014-353
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97519
Monto Contrato
₲ 1.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.805.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266526
Nombre de la Licitación
LPN 60-14 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips