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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000251
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 266.000.000
Nro. de Orden de Pago
8652
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.961.163
IVA
₲ 24.181.818

Retención DNCP
₲ 947.927
Retención IVA
₲ 7.254.545
Retención Renta
₲ 4.836.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
1321-2014-353
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97519
Monto Contrato
₲ 1.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.805.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266526
Nombre de la Licitación
LPN 60-14 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips