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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-02532
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13538811
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 94.550.282
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            107
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-04-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 89.059.489
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.595.479
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 333.505
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.578.644
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.578.644
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004886-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23015-18-163096
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.133.455.919
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.133.455.917
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.009.560.306
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            344159
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        