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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-003-0001558
Monto de la Factura
₲ 4.531.700
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.309.234
IVA
₲ 411.973

Retención DNCP
₲ 16.479
Retención IVA
₲ 123.592
Retención Renta
₲ 82.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Contrato 5/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-70523
Monto Contrato
₲ 2.464.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.357.693.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.260.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247119
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay