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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 279.306.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.594.614
IVA
₲ 25.391.455

Retención DNCP
₲ 1.015.658
Retención IVA
₲ 7.617.437
Retención Renta
₲ 5.078.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Practica Line S.R.L.
RUC
80024103-7
Número de Contrato
102/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-81982
Monto Contrato
₲ 4.514.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.484.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.283.875

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255550
Nombre de la Licitación
LPN 28/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL BCP - 2da. Convocatoria.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay