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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001260
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13632128
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 731.235.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2288
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-11-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 425.500.610
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.552.922
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AIDA AQUINO DE FARIAS
        
                                    RUC
                            
            411382-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            005/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22015-19-178008
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.351.870.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.837.591.437
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.816.363.833
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366047
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Presidente Hayes
        