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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-009-0004210
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            635
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-07-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.992.727
        
                                    IVA
                            
            ₲ 181.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.273
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
        
                                    RUC
                            
            80002917-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            8/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-21001-19-176515
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.148.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.831.610.432
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            359974
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIO MÉDICO PARA EL BCP
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        