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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002624
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 16.681.000
Nro. de Orden de Pago
29529
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.712.289
IVA
₲ 1.516.455

Retención DNCP
₲ 58.838
Retención IVA
₲ 454.937
Retención Renta
₲ 454.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°421/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-143181
Monto Contrato
₲ 6.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.899.961.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.532.996.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330433
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf