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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001837
Nro. de Timbrado
16094945
Monto de la Factura
₲ 1.383.408.677
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.648.772
IVA
₲ 125.764.425

Retención DNCP
₲ 5.030.577
Retención IVA
₲ 37.729.328
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30186-24-243824
Monto Contrato
₲ 3.579.754.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.644.030.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.103.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445758
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSION PARA RIEGO DE LIGA PUESTO EN OBRA.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta