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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-4572
Monto de la Factura
₲ 12.017.500
Nro. de Orden de Pago
682590
Fecha de Orden de Pago
03-03-2011
Fecha Emisión Cheque
03-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.428.424
IVA

Retención DNCP
₲ 42.826
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
174/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-9546
Monto Contrato
₲ 336.754.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.887.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.715.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf