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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072109
Nro. de Timbrado
15702364
Monto de la Factura
₲ 55.884.274
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.589.641
IVA
Retención DNCP
₲ 197.119
Retención IVA
₲ 1.524.117
Retención Renta
₲ 1.524.117
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-220509
Monto Contrato
₲ 372.561.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.233.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.597.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418184
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera