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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0027509
Nro. de Timbrado
15715989
Monto de la Factura
₲ 620.000.000
Nro. de Orden de Pago
3258
Fecha de Orden de Pago
17-12-2022
Fecha Emisión Cheque
17-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.448.181
IVA
₲ 56.363.636

Retención DNCP
₲ 2.186.909
Retención IVA
₲ 16.909.091
Retención Renta
₲ 16.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-223178
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.453.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.448.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill