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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000237
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15132777
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.207.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            120048
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.922.981
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.935
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 260.350
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIA VERONICA ZARATE AQUINO 
        
                                    RUC
                            
            4337539-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN-01/2021 - LOTE 1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22012-21-202741
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 115.756.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 115.651.068
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 109.442.321
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            398825
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL)
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ñeembucu
        