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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Nro. de Timbrado
11005405
Monto de la Factura
₲ 158.015.000
Nro. de Orden de Pago
6538
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.048.042
IVA
₲ 14.365.000
Retención DNCP
₲ 563.108
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.873.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.221.350
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-114482
Monto Contrato
₲ 158.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.705.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.048.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel
