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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002011
Monto de la Factura
₲ 79.995.380
Nro. de Orden de Pago
74640
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.081.890
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 313.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.599.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
LPN N° 02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-90228
Monto Contrato
₲ 3.612.400.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.565.490.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.525.991.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal