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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002661
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13266400
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 384.353.230
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1343
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 362.025.237
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.355.719
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.482.361
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.482.361
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 7.552
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A 
        
                                    RUC
                            
            80048442-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            198
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-18-152967
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.486.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.327.657.820
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.996.641.291
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302758
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        