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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001698
Nro. de Timbrado
16501494
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. de Orden de Pago
18394
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.212.000
IVA
₲ 3.727.273

Retención DNCP
₲ 143.127
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 1.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210787
Monto Contrato
₲ 984.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.169.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.922.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393092
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia