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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000862
Monto de la Factura
₲ 40.094.382
Nro. de Orden de Pago
9473
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.367.963
IVA
₲ 3.644.944
Retención DNCP
₲ 139.966
Retención IVA
₲ 1.093.483
Retención Renta
₲ 1.457.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210960
Monto Contrato
₲ 4.090.245.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.185.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.676.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
