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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 2.823.340
Nro. de Orden de Pago
6444
Fecha de Orden de Pago
28-04-2026
Fecha Emisión Cheque
19-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.506.914
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 288.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210917
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.927.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.434.478.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393058
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
