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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 318.761.200
Nro. de Orden de Pago
1504
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.413.979
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 15.938.060
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGECON INGENIERIA DE CARINA NUÑEZ GODOY
RUC
3526459-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-25-251402
Monto Contrato
₲ 792.931.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.634.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.839.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457347
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CON ENTUBAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL BARRIO YERBA BUENA- AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira