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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 203.088.194
Nro. de Orden de Pago
3506
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.293.643
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 10.154.410
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-25-251395
Monto Contrato
₲ 1.045.250.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.020.297.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.845.569.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE 3 SALAS DE AULAS SECRETARIA Y REPOSICION DE SANITARIOS SEXADOS EN EL COLEGIO NACIONAL PANCHITO LOPEZ KM5- AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira