Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011664
Nro. de Timbrado
10934157
Monto de la Factura
₲ 51.190.000
Nro. de Orden de Pago
109652
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.680.759
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 182.423
Retención IVA
₲ 1.396.091
Retención Renta
₲ 930.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111211
Monto Contrato
₲ 309.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.202.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.046.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285309
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc