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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001446
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 26.462.911
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.686.527
IVA
₲ 2.405.719

Retención DNCP
₲ 92.380
Retención IVA
₲ 721.716
Retención Renta
₲ 962.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249978
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.301.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.764.215

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas