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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007477
Nro. de Timbrado
18574437
Monto de la Factura
₲ 36.162.724
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.735.219
IVA
₲ 3.287.520

Retención DNCP
₲ 126.241
Retención IVA
₲ 986.256
Retención Renta
₲ 1.315.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250134
Monto Contrato
₲ 8.256.386.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.138.543.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.789.147.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas