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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002801
Nro. de Timbrado
11469777
Monto de la Factura
₲ 113.977.636
Nro. de Orden de Pago
111024
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.390.659
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 406.175
Retención IVA
₲ 3.108.481
Retención Renta
₲ 2.072.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-124424
Monto Contrato
₲ 191.549.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.549.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.182.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la Institucion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc