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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0005492
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11473814
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 75.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            110952
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-11-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 72.220.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 280.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.071.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.428.571
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SAMAL S.R.L 
        
                                    RUC
                            
            80044730-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            195
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-16-127826
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 882.700.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 882.700.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 844.731.253
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302041
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Provisión de leche para personal asignado a áreas insalubres
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        