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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 61.075.644
Nro. de Orden de Pago
20154745
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.081.828
IVA
₲ 5.552.331

Retención DNCP
₲ 217.651
Retención IVA
₲ 1.665.699
Retención Renta
₲ 1.110.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6196
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103953
Monto Contrato
₲ 1.407.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.679.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.418.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande