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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 44.866.790
Nro. de Orden de Pago
201511052
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.667.501
IVA
₲ 4.078.799
Retención DNCP
₲ 159.889
Retención IVA
₲ 1.223.640
Retención Renta
₲ 815.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6196
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103953
Monto Contrato
₲ 1.407.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.679.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.418.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande