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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 24.530.000
Nro. de Orden de Pago
20171344
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.327.584
IVA
₲ 2.230.000
Retención DNCP
₲ 87.416
Retención IVA
₲ 669.000
Retención Renta
₲ 446.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
6371
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-115603
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.875.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288681
Nombre de la Licitación
Lp1130-15.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande