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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001303
Monto de la Factura
₲ 26.095.000
Nro. de Orden de Pago
20173058
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.815.870
IVA
₲ 2.372.273

Retención DNCP
₲ 92.993
Retención IVA
₲ 711.682
Retención Renta
₲ 474.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
6371
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-115603
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.875.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288681
Nombre de la Licitación
Lp1130-15.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande