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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            EX405
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 130.523.711
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20227647
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-08-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 130.001.616
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 522.095
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RIEDER Y CIA. SACI
        
                                    RUC
                            
            80002612-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            6263
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-15-109883
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 74.313.353.277
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 73.325.567.884
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 71.596.115.512
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            270799
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1089-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Villa Aurelia en 220 kV - Ad Referendum.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        