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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 33.545.840
Nro. de Orden de Pago
2000031688
Fecha de Orden de Pago
08-04-2026
Fecha Emisión Cheque
08-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.293.999
IVA
₲ 3.049.622

Retención DNCP
₲ 117.105
Retención IVA
₲ 914.887
Retención Renta
₲ 1.219.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Falco Ingeniería sa
RUC
80085922-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256550
Monto Contrato
₲ 4.762.678.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.215.593.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.066.867.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447964
Nombre de la Licitación
LPN N° 138/2024 "MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS CORTAFUEGOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA DE LOS EDIFICIOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips