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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006283
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000027689
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.410
IVA
₲ 313.636

Retención DNCP
₲ 12.044
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251061
Monto Contrato
₲ 556.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.337.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.234.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445127
Nombre de la Licitación
LPN 41-24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA FOSHAN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips