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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010946
Monto de la Factura
₲ 8.201.235
Nro. de Orden de Pago
1500001051
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.650.708
IVA
₲ 745.567

Retención DNCP
₲ 28.630
Retención IVA
₲ 223.670
Retención Renta
₲ 298.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
265-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253000
Monto Contrato
₲ 762.577.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.389.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.003.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips