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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0073607
Monto de la Factura
₲ 207.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000028808
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.804.310
IVA
₲ 18.886.364

Retención DNCP
₲ 725.236
Retención IVA
₲ 5.665.909
Retención Renta
₲ 7.554.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOREIRA Y NÚÑEZ S.A.
RUC
80086721-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251923
Monto Contrato
₲ 9.477.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.027.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.805.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445631
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips