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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012315
Monto de la Factura
₲ 5.143.500
Nro. de Orden de Pago
2000031094
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.731.366
IVA
₲ 467.591

Retención DNCP
₲ 17.955
Retención IVA
₲ 140.277
Retención Renta
₲ 187.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 66.866

Datos del Contrato

Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
110/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252884
Monto Contrato
₲ 666.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.930.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.044.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips