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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 59.374.322
Nro. de Orden de Pago
2000030917
Fecha de Orden de Pago
04-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.388.686
IVA
₲ 5.397.666

Retención DNCP
₲ 207.270
Retención IVA
₲ 1.619.300
Retención Renta
₲ 2.159.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251644
Monto Contrato
₲ 1.830.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.117.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.921.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447934
Nombre de la Licitación
LPN N° 86/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA PISCINAS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SALUD INTEGRAL - HC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips