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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-014-0000002
Monto de la Factura
₲ 119.411.781
Nro. de Orden de Pago
2000028940
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.395.993
IVA
₲ 10.855.617

Retención DNCP
₲ 416.856
Retención IVA
₲ 3.256.685
Retención Renta
₲ 4.342.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL 7º DIA
RUC
80009734-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251276
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.912.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.438.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips