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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003175
Monto de la Factura
₲ 164.640.174
Nro. de Orden de Pago
2000030271
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.468.273
IVA
₲ 7.840.008

Retención DNCP
₲ 602.113
Retención IVA
₲ 2.352.002
Retención Renta
₲ 6.272.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.945.779

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
376/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256868
Monto Contrato
₲ 33.836.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.043.365.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.841.445.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips