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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 10.026.000
Nro. de Orden de Pago
2000029928
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.352.981
IVA
₲ 911.455

Retención DNCP
₲ 35.000
Retención IVA
₲ 273.437
Retención Renta
₲ 364.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
183-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257457
Monto Contrato
₲ 1.755.334.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.777.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.997.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips