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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000184/187
Nro. de Timbrado
14813267
Monto de la Factura
₲ 85.715.000
Nro. de Orden de Pago
1500014709
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.661.712
IVA
₲ 7.792.273

Retención DNCP
₲ 302.340
Retención IVA
₲ 2.337.682
Retención Renta
₲ 2.337.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 75.584

Datos del Contrato

Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
PR/DL N° 329
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-201219
Monto Contrato
₲ 771.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.868.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.954.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389080
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREDIAL DE PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar