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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001333
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13765523
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 917.770.032
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            17953
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-02-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-02-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-02-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 349.052.942
        
                                    IVA
                            
            ₲ 31.732.085
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.273.916
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            "SAN CARLOS DEL APA S.R.L" 
        
                                    RUC
                            
            80068654-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            64/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-19-184766
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 967.769.880
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 400.326.302
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 398.870.570
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            370424
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        