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Datos del Pago
Nro. de Factura
18168
Monto de la Factura
₲ 2.587.615
Nro. de Orden de Pago
21705
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.889
IVA
Retención DNCP
₲ 9.933
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-23018-11-22581
Monto Contrato
₲ 669.910.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.230.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.257.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill