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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002074
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12713339
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 48.331.776
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1604
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-11-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 48.156.024
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 175.752
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RIGOBERTO NERY RIVEROS CACERES 
        
                                    RUC
                            
            836013-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            49/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22007-17-151916
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 69.045.395
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 69.045.395
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 68.794.321
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            337034
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        