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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003553
Monto de la Factura
₲ 4.041.971
Nro. de Orden de Pago
20216406
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.027.273
IVA
₲ 367.452
Retención DNCP
₲ 14.698
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ARECO COLLANTE
RUC
323817-2
Número de Contrato
7140/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158142
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.389.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.610.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande