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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 25.344.349
Nro. de Orden de Pago
2707
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.620.933
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 88.475
Retención IVA
₲ 691.210
Retención Renta
₲ 921.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
060/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-236444
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.655.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.116.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill