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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002603
Nro. de Timbrado
11525374
Monto de la Factura
₲ 8.996.725
Nro. de Orden de Pago
8175
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.660.550
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.549
Retención IVA
₲ 131.455
Retención Renta
₲ 171.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
140/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107215
Monto Contrato
₲ 587.436.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.465.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.505.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips