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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017778
Nro. de Timbrado
1114381
Monto de la Factura
₲ 2.149.200
Nro. de Orden de Pago
2473
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.957.882
IVA
₲ 195.382
Retención DNCP
₲ 7.659
Retención IVA
₲ 58.615
Retención Renta
₲ 39.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 85.968
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
278/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112932
Monto Contrato
₲ 4.480.893.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.480.893.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.229.270.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips